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發(fā)布者:曉猛 來源:企的寶財稅集團
財務部門對于企業(yè)來說是一個非常重要的部門,其規(guī)劃、執(zhí)行和審計是緊密相連的。企業(yè)審計是企業(yè)在運營過程中經(jīng)常遇到的事,特別是內部審計。正確的內部審計必須有一個規(guī)范的內部流程和清晰的思路,只有這樣,才能夠精準的核算出審計結果。
正規(guī)公司的審計一般是每年都不定時的進行的,公司審計的目的主要有三個:
1、 財務和運營審計
2、 高層領導對公司內部管理機制審計
3、 對公司業(yè)務范圍審計
從以上情況可以看出,企業(yè)內部審計對于公司來說是非常重要和必要的。企業(yè)在激烈市場經(jīng)濟運營,時刻都會面臨著各種風險,不僅有外部的,還有內部的風險。為了把企業(yè)風險降到最低,企業(yè)必須每年不定時定量的審計,提高審計工作質量;只有這樣,企業(yè)才能發(fā)揮自己的優(yōu)勢,才能在激烈競爭市場中有更好的發(fā)展。
正規(guī)公司經(jīng)常內部審計不僅可以提高企業(yè)的管理水平,還可以進一步提高公司的經(jīng)濟效益。提高和改善審計服務職能是每個企業(yè)審計過程中必須做到的;只有完善企業(yè)內部審計制度和流程,才能更好地促進企業(yè)經(jīng)濟活動和穩(wěn)步發(fā)展有序進行;
公司進行的每一項經(jīng)濟活動,都必須有計劃成本,否則,企業(yè)在經(jīng)營和發(fā)展過程中往往會出現(xiàn)財務困難的局面。我們要認真貫徹執(zhí)行公司的審計和反審計計劃,依此來確保企業(yè)財務的精準性,企業(yè)采取這種完善的內部審計制度可以更有效的使企業(yè)的成本變得清晰,更有利于企業(yè)精準的展開市場經(jīng)濟活動。
公司內部審計能夠有效的檢查錯誤、防止舞弊行為發(fā)生,能有及時有效的發(fā)現(xiàn)財務問題,配合公司財務部門進行相關的財務規(guī)劃,更有利于企業(yè)能夠更好的加強其經(jīng)濟管理,進一步提高整個企業(yè)的真實效益。
一般情況下,公司實行內部審計,不僅可以改善內部審計環(huán)境,還可以是內部審計發(fā)揮其應有的作用。但是,內部審計人員名額的問題也應該引起領導層的注意,如果沒有足夠名額的審計員,審計工作就會變得復雜和粗化,可能會最終影響企業(yè)的年度目標。
企業(yè)審計必須以制度為基礎,有效的內部審計計劃可以為審計工作帶來諸多方便,使企業(yè)運營流程清晰明了,也更有有利于進步深化財務審計工作。充分發(fā)揮企業(yè)內部審計職能,使企業(yè)財務能夠更準確的產(chǎn)出,滿足其真實性、合理性和合法性的要求,會使個部門之間的關系更加的融洽和諧。
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